DOCUMENTOS CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Item Código–Nombre–Versión-Fecha Descripción
1 MPE-01-P-02 – Auditorias integrales de gestión – versión 4 – 20/09/2024 Establece las disposiciones para la planificación y realización de las auditorías integrales de gestión que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Corporación. Uso Oficina de Control interno.
2 MPE-01-D-02-1 Competencias de los auditores internos, versión 9, 20/09/2024 Determinar las competencias que deben cumplir los auditores para el proceso de auditoría interna dentro del sistema de gestión del laboratorio bajo los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17025. Uso General.
3 MPE-01-P-04 – Mejora – Versión 4 – 20/09/2024 Definir las actividades y responsabilidades que permitan tomar acciones de mejora con el fin de fortalecer el sistema de gestión de la Corporación. Uso General.

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